9月20-21日,公司組織開展了“三標一體”綜合管理體系內(nèi)部審核,審核覆蓋了公司所有部門,對管理體系運行的符合性和有效性進行驗證,促進公司管理體系運行的持續(xù)改進。
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公司領導高度重視此次審核,管理者代表趙柏林在首次會議上強調(diào),各部門要實事求是,積極配合審核,不掩蓋問題,要求審核組保持客觀公正的態(tài)度,有效查找體系運行中存在的問題。
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此次審核為期2天,分3個小組進行。各審核組在審核前精心策劃、認真準備,通過面談、現(xiàn)場查看、抽查項目資料等方式對各個部門進行了審核。內(nèi)審過程中,各審核組與受審核部門進行了充分溝通,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了探討,明確了管理要求和改進方向。
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末次會議上,各審核組長分別匯報了審核發(fā)現(xiàn)。對審核發(fā)現(xiàn)的問題,會議明確了問題整改期限及具體整改要求。此次管理體系內(nèi)部審核結(jié)果表明,公司建立的管理體系文件符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020標準的要求和公司的實際情況,日常工作按照文件要求開展,管理體系運行有效。
內(nèi)部審核是對公司管理體系各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督、控制和完善的有效途徑,通過內(nèi)部審核,查找出公司體系運行的薄弱環(huán)節(jié)。每年堅持開展內(nèi)審,助力公司綜合管理體系不斷完善,促進公司管理體系運行的規(guī)范化、常態(tài)化、高效化,也為公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升保駕護航。